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医院公告

西城区急救站2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-08-31 17:40:42

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市西城区急救站,由复兴医院于2016年4月代管。担负一定范围的抢救任务及院前急救;负责对各科急、危、重症病人及意外灾害事故受伤人员的现场和转送医院途中的抢救治疗。在基层卫生单位及群众中宣传普及急救知识. 为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务。急救医疗服务体系(EMSS)由院外急救、院内急诊科诊治、重症监护病房救治和各专科的“绿色通道”为一体的急救网络。

(二)单位及人员构成情况

西城区急救站2017年行政编制0人;事业编制20人;工勤编制0名;实际1人;长期聘用临时工0人。

离退休人员9人,其中:离休1人,退休8人。

(三)本年度的主要工作任务

开展院前急救

二、收入决算说明

2017年收入总计573687.50元。其中:本年收入573687.50元,用事业基金弥补收支差额0元,年初结转和结余0元,在本年收入中,财政拨款收入573230.79元,占收入合计的99.9%;上级补助收入0元,占收入合计的0%;事业收入0元,占收入合计的0%;经营收入0元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0元,占收入合计的0%;其他收入456.71元,占收入合计的0.01%。相比2016年决算收入的1593841.69元,减少1020154.19元,降幅为64%,主要是由于2016年度采购急救车载设备,2017年度预算中的850000元购急救车款项,由于法人无法变更,因而车辆无法购入,致使此款项无法使用。

三、支出决算说明

(一)2017年公共预算财政拨款573230.79元,相比2016年的公共预算财政拨款1593841.69 元,减少了1020610.90元,增幅或降幅为64%,主要是购急救车项目无法实施,其中(1)基本支出决算573230.79元,其中公用支出0元。(2)项目支出决算0元。

(二)2017年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(四)2017年机关运行经费决算情况

2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算安排的行政运行经费,合计0元。比去年下降118.20元。

机关运行经费是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)行政事业性收费重点项目信息

(六)绩效信息

四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明

(一)决算单位范围

西城区急救站部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

(二)关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,其中:

1.因公出国(境)费

2017年财政拨款因公出国(境)费支出0元。

因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。我单位2017年因公出国(境)费为0元,较2016年的**元上升或下降了0元,2016年参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费

2017年公共预算财政拨款支出0元,本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共外事接待0人次,0元,2016年财政拨款决算支出0元,比2016年增加或减少0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车数量为0辆,财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。2016年财政拨款支出0元,比2016年增加或降低0元。

五、政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2017年12月31日,我单位占用固定资产总额453818.01元。


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