医院公告
2018年西城区急救站预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市西城区急救站,担负一定范围的抢救任务及院前急救;负责对各科急、危、重症病人及意外灾害事故受伤人员的现场和转送医院途中的抢救治疗。在基层卫生单位及群众中宣传普及急救知识. 为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务。
(二)人员构成情况
北京市西城区急救站行政编制 0人;事业编制 20人;工勤编制0名;实际 10人;长期聘用临时工0人。
离退休人员 9人,其中:离休1人,退休8人。
(三)本预算年度的主要工作任务
严格执行预算,做好2018年度预算执行工作。担负范围内的抢救任务及院前急救;负责对急、危、重症病人及意外灾害事故受伤人员的现场和转送医院途中的抢救治疗。在基层卫生单位及群众中宣传普及急救知识。为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务。
二、收入预算说明
2018年北京市西城区急救站总支出安排58.61万元。其中:预算内资金安排 58.61万元,财政专户资金安排0万元,其他资金安排0万元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2017年收入预算 137.31万元。2018年收入预算比2017年减少78.7万元。原因退休人员工资由社保代发,财政不再负担以及法人无法变更导致急救车无法购买。我单位不涉及政府性基金收入预算。
三、支出预算说明
(一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出58.28万元,其中公用支出2.57万元。(2)项目支出预0.33万元。主要项目是①预留机动费。
(二)2018年涉及政府采购项目 0 个,预算资金 0 万元。
(三)2018年涉及政府购买服务项目 0 个,预算资金 0万元。
(四)2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计 0 万元。
机关运行经费是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用
(五)行政事业性收费重点项目信息
无
(六)绩效信息
无
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)预算单位范围
北京市西城区急救站部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。
(二)关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中:
1.因公出国(境)费
2018年财政拨款预算安排万元。2017年财政拨款预算安排0万元,比2017年增加或减少0万元。
2.公务接待费
2018年财政拨款预算安排0万元。2017年财政拨款预算安排0万元,比2017年减少0万元。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年财政拨款预算安排0万元,比2017年减少0万元。
五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。
六、截止2017年12月31日,我单位占用固定资产总额453,818.01元。
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